孝昌县人民政府-发改局

政府信息公开

孝昌县发展和改革局2022年度部门决算公开

发布日期:2023-09-25 浏览次数:14 字体:[ ]

    

第一部分  孝昌县发展和改革局概况

一、部门主要职

二、机构设置情况

第二部分  孝昌县发展和改革局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  孝昌县发展和改革局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

部分  名词解释

第六部分  附件

 

 

 

 

 

第一部分  孝昌县发展和改革局概况

一、部门主要职

(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设,负责县级专项规划区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。提出国民经济发展和优化经济结构的目标和政策建议。提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受县政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

(二)提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

(三)统筹提出国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警经济和社会发展态势趋势,提出调控管理政策建议。综合协调县级经济政策,牵头究经济应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。

(四)指导推进和综合协调经济体制改革工作。协调推进供给侧结构性改革、产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度,推进优化营商环境工作。协调推进县经济开发区发展工作。

(五)提出利用外资和境外投资的政策建议,协调推进利用外资和境外投资政策落实。组织参与“一带一路”建设,统筹协调“走出去”有关工作。指导和监督国外贷款建设资金的使用。

(六)负责投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策的建议,衔接平衡有关县政府投资项目专项规划。参与协调县级预算内固定资产投资,会同有关部门安排财政性建设资金。按规定权限审批、核准、备案、审核申报重大建设项目。提出引导民间投资的政策建议,推动落实鼓励民间投资政策措施。统筹全县“立项争资”工作。

(七)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织实施相关区城规划和政策。统筹推进实施国家和省级、市级重大区域发展战略。协调大别山革命老区振兴、易地扶贫搬迁等工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施县级新型城镇化规划。统筹各种运输方式之间的综合平衡及发展中重大问题的协调。

(八)推进经济结构战略性调整。组织实施综合性产业政策,协调一二三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策落实。协调推进重大基础设施建设发展,衔接铁路、航空等重大基础设施项目布局。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。组织拟订能源发展规划、服务业发展规划和政策建议,并推动实施。综合研判全县消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(九)推动实施创新驱动发展战略。组织拟订推进创新创业规划和政策建议,提出新技术、新产业、新业态、新模式等创新发展和培育经济发展新动能的建议。协调推进落实国家和省、市重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策建议,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全协调机制相关工作。协调落实重要商品总量平衡和调控,以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控意见。负责组织有关重要物资的收储和轮换

(十一)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。牵头组织拟订社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

(十二)推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的措施建议,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十三)组织拟订推进经济建设与国防建设协调发展规划,协调有关重大问题。配合实施军民融合发展战略,组织编制国民经济动员、国防交通保障规划,协调和组织实施国民经济动员、交通战备有关工作。

(十四)拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通发展规划和年度计划,并组织实施。负责粮食监测预警和应急管理,提出意见建议。负粮食流通的行业管理,做好粮食收储、动用、轮换等管理工作。负责地方储备粮油管理工作。指导粮食检验检体系建设落实粮食安全行政首长责任制日常工作。

(十五)负责全县价格和收费管理。监测预测预警价格变动,会同有关部门提出全县价格总水平调控目标和调控政策建议。推进重要商品、服务和要素价格改革。按权限制定和调整县级管理的商品、服务价格和国家机关收费标准。组织全县农产品、工业品、公用事业、公益性服务价格和国家机关收费的成本调查和监审工作。开展价格争议纠纷调处,对涉案、涉纪、涉税财物进行价格认定。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。贯彻新发展理念,把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来,加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调,统筹全面创新改革,提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项,最大程度减少政府对市场资源的直接配置,最大限度减少政府对市场活动的直接干预,提高资源配置效率和公平性,激发各类市场主体活力。

1.强化战略引导作用。积极对接国家和省、市重大战略,制订全县重大战略规划,精简规划数量,提高规划质量,更好发挥县级战略、规划的导向作用。

2.发挥推进新旧动能转换、促进高质量发展的政策统筹协调作用,引导数字经济、共享经济等新兴产业发展,推进创新创业创造。

3.完善和加强宏观调控。创新调控方式,强化经济发展趋势研判、全局性事项统筹、经济体制改革协调等职能,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

二、机构设置情况

从单位构成看,孝昌县发展和改革局部门决算由实行独立核算的孝昌县发展和改革局决算本级决算0个下属单位决算组成。

无纳入孝昌县发展和改革局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表






公开01表

部门:孝昌县发展和改革局




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,447.91

一、一般公共服务支出

32

1,098.56

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1,800.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

89.07


9


九、卫生健康支出

40

38.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

1,672.22


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

30.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

68.06


20


二十、粮油物资储备支出

51

452.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

1,800.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

5,247.91

本年支出合计

58

5,247.91

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

5,247.91

总计

62

5,247.91

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

收入决算表










公开02表

部门:孝昌县发展和改革局







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,247.91

5,247.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,098.56

1,098.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

1,098.56

1,098.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

640.09

640.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

  一般行政管理事务

299.83

299.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

  事业运行

158.63

158.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

89.07

89.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

69.83

69.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.83

59.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

19.24

19.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

19.24

19.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,672.22

1,672.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

613.62

613.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

  农田建设

443.62

443.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

170.00

170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

1,058.60

1,058.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130502

  一般行政管理事务

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

812.80

812.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

241.00

241.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

219

援助其他地区支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21999

其他支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2199900

  其他支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

68.06

68.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

68.06

68.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

68.06

68.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

452.00

452.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22201

粮油物资事务

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220199

  其他粮油物资事务支出

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22204

粮油储备

430.00

430.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220499

  其他粮油储备支出

430.00

430.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

支出决算表









公开03表

部门:孝昌县发展和改革局





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,247.91

984.85

4,263.05

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,098.56

798.72

299.83

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

1,098.56

798.72

299.83

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

640.09

640.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

  一般行政管理事务

299.83

0.00

299.83

0.00

0.00

0.00

2010450

  事业运行

158.63

158.63

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

89.07

89.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

69.83

69.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.83

59.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

19.24

19.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

19.24

19.24

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

38.00

29.00

9.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,672.22

0.00

1,672.22

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

613.62

0.00

613.62

0.00

0.00

0.00

2130153

  农田建设

443.62

0.00

443.62

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

170.00

0.00

170.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

1,058.60

0.00

1,058.60

0.00

0.00

0.00

2130502

  一般行政管理事务

4.80

0.00

4.80

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

812.80

0.00

812.80

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

241.00

0.00

241.00

0.00

0.00

0.00

219

援助其他地区支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

21999

其他支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2199900

  其他支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

68.06

68.06

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

68.06

68.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

68.06

68.06

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

452.00

0.00

452.00

0.00

0.00

0.00

22201

粮油物资事务

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

2220199

  其他粮油物资事务支出

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

22204

粮油储备

430.00

0.00

430.00

0.00

0.00

0.00

2220499

  其他粮油储备支出

430.00

0.00

430.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,800.00

0.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1,800.00

0.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

1,800.00

0.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:孝昌县发展和改革局




金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,447.91

一、一般公共服务支出

33

1,098.56

1,098.56

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,800.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

89.07

89.07

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

38.00

38.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

1,672.22

1,672.22

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

30.00

30.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

68.06

68.06

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

452.00

452.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

1,800.00

0.00

1,800.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

5,247.91

本年支出合计

59

5,247.91

3,447.91

1,800.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

5,247.91

总计

64

5,247.91

3,447.91

1,800.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:孝昌县发展和改革局



金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,447.91

984.85

2,463.05

201

一般公共服务支出

1,098.56

798.72

299.83

20104

发展与改革事务

1,098.56

798.72

299.83

2010401

  行政运行

640.09

640.09

0.00

2010402

  一般行政管理事务

299.83

0.00

299.83

2010450

  事业运行

158.63

158.63

0.00

208

社会保障和就业支出

89.07

89.07

0.00

20805

行政事业单位养老支出

69.83

69.83

0.00

2080502

  事业单位离退休

6.00

6.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.83

59.83

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.00

4.00

0.00

20808

抚恤

19.24

19.24

0.00

2080801

  死亡抚恤

19.24

19.24

0.00

210

卫生健康支出

38.00

29.00

9.00

21004

公共卫生

9.00

0.00

9.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

9.00

0.00

9.00

21011

行政事业单位医疗

29.00

29.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

29.00

29.00

0.00

213

农林水支出

1,672.22

0.00

1,672.22

21301

农业农村

613.62

0.00

613.62

2130153

  农田建设

443.62

0.00

443.62

2130199

  其他农业农村支出

170.00

0.00

170.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

1,058.60

0.00

1,058.60

2130502

  一般行政管理事务

4.80

0.00

4.80

2130505

  生产发展

812.80

0.00

812.80

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

241.00

0.00

241.00

219

援助其他地区支出

30.00

0.00

30.00

21999

其他支出

30.00

0.00

30.00

2199900

  其他支出

30.00

0.00

30.00

221

住房保障支出

68.06

68.06

0.00

22102

住房改革支出

68.06

68.06

0.00

2210201

  住房公积金

68.06

68.06

0.00

222

粮油物资储备支出

452.00

0.00

452.00

22201

粮油物资事务

22.00

0.00

22.00

2220199

  其他粮油物资事务支出

22.00

0.00

22.00

22204

粮油储备

430.00

0.00

430.00

2220499

  其他粮油储备支出

430.00

0.00

430.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表









公开06表


部门:孝昌县发展和改革局





金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

811.51

302

商品和服务支出

125.98

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

283.28

30201

  办公费

12.36

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

127.36

30202

  印刷费

2.59

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

138.94

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.58

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

64.14

30205

  水费

1.55

31002

  办公设备购置

0.58

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

53.06

30206

  电费

3.69

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

10.76

30207

  邮电费

1.63

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

42.24

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

7.43

30211

  差旅费

7.63

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

68.06

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.68

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

16.23

30214

  租赁费

0.10

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

46.78

30215

  会议费

1.37

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1.10

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

4.02

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

2.54

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

19.24

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

2.83

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

1.71

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

10.58

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

17.50

30229

  福利费

12.25

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.11

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

21.93

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

10.04

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

35.31




人员经费合计

858.29

公用经费合计

126.56


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

部门:孝昌县发展和改革局





金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

1,800.00

1,800.00

0.00

1,800.00

0.00


229

其他支出

0.00

1,800.00

1,800.00

0.00

1,800.00

0.00


22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

1,800.00

1,800.00

0.00

1,800.00

0.00


2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00

1,800.00

1,800.00

0.00

1,800.00

0.00















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08表

部门:孝昌县发展和改革局






金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表











公开09表

部门:孝昌县发展和改革局






金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.10

0.00

3.50

0.00

3.50

8.60

5.30

0.00

1.28

0.00

1.28

4.02

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.1万元,支出决算为5.3万元,较预算减少6.8万元,完成预算的43.8%。较上年减少5.6万元,下降51.4%。

因公出国(境)团组数及人数为0。

公务用车购置数为0公务用车保有量为1辆。

国内公务接待80批次、490人次(不包括陪同人员)。

 

第三部分  孝昌县发展和改革局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5247.91万元。2021相比,收总计各减少17.8万元,下降0.3%,主要原因是2022减少服务业扶贫资金、优质粮食工程奖补资金。

1:收、支决算总计变动情况

 

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5247.91万元,与2021年度相比,收入合计减少17.8万元,下降0.3%。其中:财政拨款收入5247.91万元,占本年收入100%。

2:收入决算结构

 

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5247.91万元2021年度相比,支出合计减少17.8万元,下降0.3%。其中:基本支出984.85万元,占本年支出18.8%;项目支出4263.05万元,占本年支出81.2%。

3:支出决算结构

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5247.91万元。2021相比,财政拨款收、支总计减少17.8万元,下降0.3%,主要原因是2022减少服务业扶贫资金、优质粮食工程奖补资金。

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入3447.91万元,比2021年度决算数减少112.8万元。减少服务业扶贫资金、优质粮食工程奖补资金。政府性基金预算财政拨款收入1800万元,比2021年度决算数增加95万元。增加主要原因是军粮供应站专项债项目支出增加95万元。无国有资本经营预算财政拨款收入。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3447.91万元,占本年支出合计的65.7%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少112.8万元,下降3.2%。主要原因是2022年减少服务业扶贫资金、优质粮食工程奖补资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3447.91万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出1098.56万元,占31.9%。主要是用于发展与改革事务。

2.社会保障和就业(类)支出89.07万元,占2.6%。主要是用于行政事业单位养老支出、抚恤。

3.卫生健康支出(类)38万元,占1.1%。主要是用于公共卫生、行政事业单位医疗。

4.农林水支出(类)1672.22万元,占48.5%。主要是用于农业农村、巩固脱贫衔接乡村振兴。

5.援助其他地区支出(类)30万元,占0.9%。主要是用于援助新疆项目支出。

6.住房保障支出(类)68.06万元,占2%。主要是用于住房公积金支出。

7.粮油物资储备支出(类)452万元,占13.1%。主要是用于2022年度法定节日增供优质军粮价差补贴资金及孝昌县粮食应急保障中心工程维修项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1036.3万元,支出决算为3447.91万元,完成年初预算的332.7%。其中:

1.一般公共服务支出。年初预算为872.8万元,支出决算为1098.56万元,完成年初预算的125.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员变动实际支出数增加。

2.社会保障和就业支出。年初预算为64.7万元,支出决算为89.07万元,完成年初预算的137.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员变动实际支出数增加。

3.卫生健康支出。年初预算为31.8万元,支出决算为 38万元,完成年初预算的119.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:疫情防控支出增加。

4.农林水支出。年初预算为0万元,支出决算为1672.22万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:上级专款,无本级预算。

5.援助其他地区支出。年初预算为0万元,支出决算为30万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:上级专款,无本级预算。

6.住房保障支出。年初预算为67万元,支出决算为68.06万元,完成年初预算的101.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员变动实际支出数增加。

7.粮油物资储备支出。年初预算为0万元,支出决算为452万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:上级专款,无本级预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022度一般公共预算财政拨款基本支出984.85万元其中

人员经费858.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费住房公积金、其他工资福利支出抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费126.56万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1800万元,本年支出1800万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

其他支出(类)支出决算为1800万元,主要专项债券收入安排的支出,用于军粮供应站建设与修缮。

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.1万元,支出决算为5.3万元,完成预算的43.8%较上年减少5.6万元,下降51.4%。决算数小于于预算数的主要原因:一是因为压缩开支;二是部分费用因为财政资金紧张部分费用由相关工作人员垫付尚未结算决算数较上年减少的主要原因:一是因为压缩开支;二是因为财政资金紧张部分费用由相关工作人员垫付尚未结算。

二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为3.5万元,支出决算为1.28万元,完成年初预算的36.6%;较上年减少1.27万元,下降49.8%。决算数小于预算数的主要原因:保障各种公务活动用车正常情况下,节约各项开支的同时因为财政资金紧张部分费用由相关工作人员垫付尚未结算。决算数较上年减少的主要原因:保障各种公务活动用车正常情况下,节约各项开支的同时因为财政资金紧张部分费用由相关工作人员垫付尚未结算其中:

1)公务用车购置费支出0万元

2公务用车运行费支出1.28万元,主要用于公务用车日常维护。截止2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费预算为8.6万元,支出决算为4.02万元,完成预算的46.8%,较上年减少4.35万元下降52%。决算数小于预算数的主要原因根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。其中:

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个,     0人次(不包括陪同人员)。

国内公务支出4.02万元,接待对象主要是省、市上级部门检查督办人员和乡镇对口衔接项目工作的人员,主要是开展项目申报、督查、检查、验收等工作。2022年共接待国内来访团组80个,490人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出126.56万元,比年初预算增加42.46万元,增长50.5%。主要原因:机构合并,人员增加,职能增加,所以成本增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总60万元其中:政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至202212月31日,部门共有车辆 1 辆,其中,主要领导干部用车1 单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金195万元,占一般公共预算项目支出总额0.8%。从评价情况来看,财政资金及项目资金使用情况良好。我单位较好地完成了2022年度主要工作任务和绩效目标。项目符合国家政策、立项程序规范,绩效目标基本合理;管理制度比较健全,总体执行有效,资金使用合规;产出较好,效益明显,服务对象满意度较高,具有可持续性。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,整体支出执行率为100%,整体目标完成较好,整体绩效自评结果98分。年度预算为1036.3万元,支出决算为1036.3万元,较好完成年度预算。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

重点专项工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为115万元,执行数为115万元,完成预算的100%。主要产出和效益:一是落实县级储备粮轮换数量1100万斤;二是开展12次安全巡查及应急演练;三是出具价格认定报告50份,促进县域内商品定价;四是完成10项区域性评价工作。该项目未偏离绩效,未发现问题。

中省预算内投资项目绩效自评综述:项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。主要产出和效益:一是策划推送项目121个;二是供应2万斤两节优质粮油,节日增供粮油合格率100%;三是开展12次营商环境督办;四是拉动地方经济发展;五是和谐县域军民关系及援助地区民族关系。该项目未偏离绩效,未发现问题。

(三)绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。孝昌县发展和改革局及时把上年度绩效评价结果作为年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据,结果与预算相结合,进一步优化资源配置,提高资金使用效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。孝昌县发展和改革局将把绩效评价结果作为下年度资金安排、资金分配的重要依据,进一步优化资源配置,提高资金使用效益。督促各业务部门不断提升财政资金管理水平,确保财政资金使用绩效。在结果公开方面,孝昌县发展和改革局将根据政府信息公开要求开展绩效评价结果公开工作,接受公众监督。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

孝昌县发展和改革局本次公开中无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项):反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

11.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

12.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

14.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

15.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

18.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项):反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。

19.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

第六部分  附件

一、2022年度孝昌县发展和改革局整体绩效评价报告

《2022年度孝昌县发展和改革局整体绩效自评结果》摘要版.docx

2022年度孝昌县直部门整体绩效自评表.xls

二、2022年度孝昌县发展和改革局项目绩效评价报告

《2022年度孝昌县发展和改革局项目自评结果》摘要版.docx

2022年度县级财政项目支出绩效自评表.xls